强内审、促规范——市交通运输局积极开展内部审计工作
4月1日,市交通运输局根据年初内部审计工作计划,组织开展2023-2024机关预算执行情况内部审计工作,进一步规范预算管理、提高财政资金使用效益。
聚焦重点领域,深化审计监督。本次审计覆盖2023-2024局机关预算执行情况,重点围绕财经法规贯彻落实、预算编制和执行、固定资产管理、“三公”经费支出、内控制度建设和执行、会计基础工作规范性等方面。通过“穿透式”核查,全面梳理财务管理流程中的薄弱点,掌握局机关财务运行的真实性、准确性和合规性情况,推动形成“发现问题—整改落实—制度完善”的闭环管理模式。
专业机构助力,提升审计质效。引入第三方会计师事务所独立开展审计,充分发挥其专业性和客观性优势。审计团队将综合运用查阅文件、凭证审核等手段,精准识别问题根源,确保审计结论科学、公正。
此次内部审计是落实全面从严治党、严肃财经纪律的重要举措,也是提升财务管理能力的有效抓手。下一步,将以内部审计工作为契机,进一步强化对局机关财务工作的监督和管理,压紧压实主体责任、用好用活内部审计结果,以更高政治站位强化整改落实、举一反三,切实推进全市交通运输事业高质量发展取得新成效。
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