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2025年度鄂尔多斯市道路养护服务中心(本级)预算公开

时间:2025-02-26 15:51 来源:市道路养护服务中心 【字体:            保存
 

 

  

       

  第一部分 单位概况 

  一、主要职能、职责 

  二、单位机构设置及预算单位构成情况 

  三、2025年度单主要工作任务及目标 

  第二部分 2025年度单位预算情况说明 

  一、收支预算总体情况说明 

  二、收入预算情况说明 

  三、支出预算情况说明 

  四、财政拨款收支预算总体情况说明 

  五、一般公共预算支出预算情况说明 

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

  八、政府性基金预算支出预算情况说明 

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

  十、项目支出预算情况说明 

  十一、机构运行经费支出预算情况说明 

  十二、政府采购支出预算情况说明 

  十三、国有资产占用情况说明 

  十四、项目绩效目标情况说明  

  第三部分 名词解释 

  第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 2025年度单位预算表 

  一、收支总表 

  二、收入总表 

  三、支出总表 

  四、财政拨款收支总表 

  五、一般公共预算支出表 

  六、一般公共预算基本支出表 

  七、一般公共预算三公经费支出表 

  八、政府性基金预算支出表 

  九、国有资本经营预算支出表 

  十、项目支出表 

  十一、项目绩效目标表 

  十二、政府采购预算表 

 

 

  

  第一部分  单位概况 

  一、主要职能职责 

  1贯彻落实有关道路养护国家法律法规、规章制度。参与拟订并组织实施综合交通运输发展规划和相关规划、计划和养护年度计划。     

  2承担全市国省干线公路养护服务工作。 

  3承担全市国省干线公路养护安全生产、应急保通、路网运行监测工作。  

  4承担全市国省干线公路统计分析、节能减排、污染防治、信用体系建设、交通战备相关技术支撑和辅助工作。 

  5承担全市国省干线公路路产路权保护的事务性工作。 

  6承担全市公路(水路)工程造价服务有关工作的技术支撑和辅助工作。  

  7承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。 

  二、单位机构设置及预算单位构成情况 

  1.根据鄂尔多斯市道路养护服务中心职责分工,本单位内设机构包括办公室、党委办公室、人事科、培训科、财务科、审计科、宣传科、纪检监察室养护科、工程技术科、安全科、预警与应急保通科、政策法规科、机械设备科、总工办15 个科室。本单位8个二级单位。 

  2.从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表: 

序号 

单位名称 

单位性质 

1 

鄂尔多斯市道路养护服务中心 

公益⼆类事业单位 

  三、2025年度单位主要工作任务及目标 

  1、干线公路养护服务工作。  

  2、公路养护安全生产、应急保通、路网运行监测工作。 

  第二部分  2025年度单位预算情况说明 

  一、收支预算总体情况说明 

  单位2025年度收入、支出预算总计24576.22万元,与上年相比收、支预算总计各增加21935.4万元,增加830.62%。其中: 

  (一)收入预算总计24576.22万元。包括: 

  1.本年收入合计24576.22万元。 

  (1)一般公共预算拨款收入1965万元,与上年相比减少278.24万元,减少12.4%。主要原因是本年度项目资金本年度安排资金减少,结转资金增加 

  (2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0% 

  (3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0% 

  (4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0% 

  (5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0% 

  (6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0% 

  (7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0% 

  (8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0% 

  (9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0% 

  2.上年结转结余22611.21万元。与上年相比增加22213.6万元,增加5586.78%。主要原因是2024年的项目资金未完全支付,2025年继续支付 

  (二)支出预算总计24576.22万元。包括: 

  1.本年支出合计24576.22万元。 

  (1)社会保障和就业支出(类)支出435.23万元,主要用于职工社会保障支出。与上年相比减少82.56万元,减少15.94%。主要原因是人员减少,社保支出减少 

  (2)卫生健康支出(类)支出82.66万元,主要用于职工的卫生健康支出。与上年相比减少31.29万元,减少27.46%。主要原因是在职人员减少,医保减少 

  3交通运输支出(类)支出23895.78万元,主要用于单位的人员工资、公用经费及项目支出。与上年相比增加22065.18万元,增加1205.35%。主要原因是上年度未支付的项目资金在本年度支付,安排了上年结转资金 

  4住房保障支出(类)支出162.54万元,主要用于职工住房公积金支出。与上年相比减少15.97万元,减少8.95%。主要原因是在职人员减少,住房公积金减少 

  2.年终结转结余0万元。 

  二、收入预算情况说明 

  单位2025年度收入预算24576.22万元,包括本年收入1965万元,上年结转结余22611.21万元。其中: 

  本年一般公共预算收入1965万元,占8% 

  本年政府性基金预算收入0万元,占0% 

  本年国有资本经营预算收入0万元,占0% 

  本年财政专户管理资金0万元,占0% 

  本年事业收入0万元,占0% 

  本年事业单位经营收入0万元,占0% 

  本年上级补助收入0万元,占0% 

  本年附属单位上缴收入0万元,占0% 

  本年其他收入0万元,占0% 

  上年结转结余的一般公共预算收入22611.21万元,占 92% 

  上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0% 

  上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0% 

  上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0% 

  上年结转结余的单位资金0万元,占0% 

 

 图1.收入预算图 

  三、支出预算情况说明 

  单位2025年度支出预算合计24576.22万元,其中 

  基本支出1965万元,占8% 

  项目支出22611.21万元,占92% 

  事业单位经营支出0万元,占0% 

  上缴上级支出0万元,占0% 

  对附属单位补助支出0万元,占0% 

  

图2.支出预算图 

  四、财政拨款收支预算总体情况说明 

  单位2025年度财政拨款收、支总预算24576.22万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加21935.4万元,增加830.62%。主要原因是上年度未支付的项目资金结转到本年度支出 

  五、一般公共预算支出预算情况说明 

  单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算24576.22万元,与上年相比增加21935.4万元,增加830.62%具体情况如下: 

  (一)社会保障和就业支出(类) 

  社会保障和就业支出类年初预算数为435.23万元,与上年相比减少82.56万元。其中: 

  1. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算200.8万元,与上年相比增加10.26万元,增加5.39%。变动原因:在职人员减少,退休人员增加 

  2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算151.86万元,与上年相比减少60.13万元,减少28.36%。变动原因:在职人员减少 

  3. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算75.93万元,与上年相比减少30.06万元,减少28.36%。变动原因:在职人员减少 

  4. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算6.64万元,与上年相比减少2.63万元,减少28.36%。变动原因:在职人员减少 

  (二)卫生健康支出(类) 

  卫生健康支出类年初预算数为82.66万元,与上年相比减少31.29万元。其中: 

  1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算   61.51万元,与上年相比减少52.43万元,减少46.01%。变动原因:在职人员减少 

  2行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算21.14万元,与上年相比增加21.14万元,增加100%。变动原因:上年预算未使用此科目 

  (三)交通运输支出(类) 

  交通运输支出类年初预算数为23895.78万元,与上年相比增加22065.18万元。其中: 

  1.公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算23895.78万元,与上年相比增加22065.18万元,增加1205.35%。变动原因:上年度未支付的项目资金结转到本年度支付 

  (四)住房保障支出(类) 

  住房保障支出类年初预算数为162.54万元,与上年相比减少15.97万元。其中: 

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算162.54万元,与上年相比减少15.97万元,减少8.95%。变动原因:在职人员建设,住房公积金减少 

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

  单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算    万元,其中: 

  (一)人员经费1896.81万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。 

  (二)公用经费57.19万元。主要包括:福利费、其他交通费用等。 

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

  单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下: 

  一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%其中: 

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。 

  2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中: 

  (1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元。 

  (2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。 

  3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。 

  八、政府性基金预算支出预算情况说明 

  单位2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因本单位本年度无政府性基金预算支出 

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

  单位2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。 

  十、项目支出预算情况说明 

  单位2025年度预算安排项目12个,项目预算总金额22622.21万元。其中,财政本年拨款金额11万元,财政拨款结转结余22611.21万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。 

  十一、机构运行经费支出预算情况说明 

  单位2025年度机构运行经费预算支出57.19万元上年相比增加10.75万元,增加23.15%。主要原因是:本年度财政安排的公用经费比例增加 

  十二、政府采购支出预算情况说明 

  单位2025年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出0万元。 

  十三、国有资产占用情况说明 

  单位共有车辆113辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车65辆、业务用车0辆、其他用车48辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。 

  十四、项目绩效目标情况说明  

  单位2025年度填报绩效目标的预算项目12个,公开项目12个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1965万元,占全部项目预算的100%。  

  第三部分  名词解释 

  一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

  二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

  四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。 

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

  七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

  八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

  第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:包燕妮               联系电话:13847788816 

   

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