第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
(一)牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线,将之贯穿于交通建设工程质量监督工作及自身建设等全过程、各方面。
(二)参与公路水路建设工程质量监督、监理、检测等方面规章制度的起草工作,并参与编制相关工作的发展规划。
(三)承担权限内公路水路建设工程及国省干线公路养护工程质量监督管理等相关工作和监理、检测行业管理等技术支撑和辅助工作。
(四)承担公路水路工程建设环境保护监测的技术支撑和辅助工作,为交通运输行业工程设备计量鉴定、校准提供技术支撑。
(五)参与交通运输行业相关政策研究与咨询工作,承担交通运输标准化、科技创新和成果转化、人才开发的基础性、辅助性工作。
(六)承担全市公路水路质量运行监测、应急指挥的基础性、 辅助性工作。
(七)承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。
根据《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心名称变更和职能调整的批复》(鄂党编字〔2024〕133号)文件精神,我单位于2024年10月由鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心更名为鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站,并调整了单位主要职能职责。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1. 根据单位职责分工,本单位无内设机构,本单位无下属单位。
2. 从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站 |
公益一类事业单位 |
三、2025年度单位主要工作任务及目标
2025年,市交通建设工程质量监督站将以习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,以进一步全面深化改革为动力,落实自治区“贯穿一条主线、办好两件大事、弘扬蒙古马精神、闯新路进中游”的具体安排,打造“百年平安”交通工程,推动交通质监事业高质量发展。
(一)打牢政治责任,强化党建引领
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,将铸牢中华民族共同体意识这条主线贯穿工作始终。严格落实“第一议题”制度,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。用好党建阵地,持续开展“啄木鸟讲堂”活动,夯实党建基础,唱响“党建领航,大道质监”品牌。执行好“三会一课”、主题党日等制度,通过“走出去+引进来”等方式,提高组织生活质量。
(二)抓好质量监督,打造百年工程
1. 做好重点公路建设以及国省干线养护公路项目全过程监管。2025年重点公路建设项目6个,市本级国省干线公路养护公路项目4个。要强化“事先预控、施工过程把关、事后检测”的全过程质量管理。以“四不两直”检查和“双随机、一公开”抽查方式,做到对施工单位全领域全覆盖,杜绝工程质量及安全生产的事故发生,持续抓好重点行业(领域)安全监管,压紧压实企业安全生产主体责任。
2. 做好交竣工重点公路项目验收工作。按照项目进展,完成准格尔旗清大公路立交改造工程、省道215线通史至海则畔(蒙陕界)段公路工程等两段公路交工质量核验以及交工验收工作;同时,做好省道317线陶利至昂素段一级公路(二期)工程、东胜区潮脑梁至冯家渠段公路等项目竣工验收前质量鉴定。
3. 做好权限内的监理单位和检测机构日常监督管理。目前,我市共有监理单位5家,检测机构15家。做好常态化监督,确保对权限内监理单位和检测机构每季度至少开展一次全面监督检查。同时,依据行业标准和法规要求,审核监理单位、检测机构关键岗位人员的资质证书、从业经历等是否合规;并每半年对监理单位质量控制、进度管理、安全监督等体系以及检测机构的质量管理体系运行状况开展有效性评估。
(三)深化创新改革,强化人才科技支撑
坚持问题导向,深化创新改革。加强与内蒙古自治区交通运输科学发展研究院科研课题合作,完成《沿黄河经济带地区交通基础设施智能巡检技术研发与应用》科研项目研究,以有解优解思维解决地区在建工程项目难题。拓展学习实践深度广度,强化人才支撑。派出3名年轻干部驻工地学习,强化实践与理论结合,培养复合型人才,进一步提升团队整体实力。充分利用鄂尔多斯市公路试验检验研学实训基地,为年轻干部搭建学习平台,提供历练舞台,让年轻干部在技术平台上提升业务能力,在科技舞台中提升科技创新能力。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2025年度收入、支出预算总计703.24万元,与上年相比收、支预算总计各减少6.89万元,减少0.97%。其中:
(一)收入预算总计703.24万元。包括:
1.本年收入合计703.24万元。
(1)一般公共预算拨款收入703.24万元,与上年相比减少6.89万元,减少0.97%。主要原因是2025年预算以2024年10月工资为基础,未按往年上浮5%,导致2025年预算比上年预算减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0 万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计703.24万元。包括:
1.本年支出合计703.24万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出80.80万元,主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。与上年相比减少8.17万元,减少9.18%。主要原因是2025年社会保障和就业支出预算以2024年10月工资为基础,未按往年上浮5%,导致2025年预算比上年预算减少。
(2)卫生健康支出(类)支出21.73万元,主要用于事业单位医疗支出。与上年相比减少1.25万元,减少5.44%。主要原因是2025年卫生健康支出预算以2024年10月工资为基础,未按往年上浮5%,导致2025年预算比上年预算减少。
(3)交通运输支出(类)支出563.5万元,主要用于公路和运输安全支出、其他公路水路运输支出。与上年相比增加6.39万元,增长1.15%。主要原因是:一是2025年公路和运输安全支出预算以2024年10月工资为基础,未按往年上浮5%,导致2025年预算比上年预算减少,减少23.61万元;二是2024年其他公路水路运输支出预算为工程质量监测鉴定专项经费160万元和公路环境监测费10万元,2025年单位名称变更,职能增加,其他公路水路运输支出预算资金增加为200万元,增加了30万元,导致2025年交通运输支出预算增加6.39万元。
(4)住房保障支出(类)支出37.21万元,主要用于住房公积金支出。与上年相比减少3.86万元,减少9.4%。主要原因是2025年住房保障支出预算以2024年10月工资为基础,未按往年上浮5%,导致2025年预算比上年预算减少。
2.年终结转结余0万元,主要原因是2024年年底没有结转结余。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2025年度收入预算总计703.24万元,包括本年收入703.24万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入703.24万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0 %;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
图1.收入预算图(可以饼图列示)
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2025年度支出预算合计703.24万元,其中:
基本支出483.24万元,占68.72%;
项目支出220万元,占31.28%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2.支出预算图(可以饼图列示)
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2025年度财政拨款收、支总预算703.24万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少6.89万元,减少0.97%。主要原因2025年预算以2024年10月工资为基础,未按往年上浮5%,导致2025年收、支总预算比上年预算减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2025年度一般公共预算财政拨款支出预算703.24万元,与上年相比减少6.89万元,减少0.97%。具体情况如下:
(一)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出年初预算数为80.8万元,与上年相比减少8.17万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算5.32万元,与上年相比增加0万元,增长0%。变动原因:2025年事业单位离退休支出预算以2024年10月工资为基础,未按往年上浮5%,导致2025年预算比上年预算减少。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算38.78万元,与上年相比减少3.97万元,减少9.29%。变动原因:2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算以2024年10月工资为基础,未按往年上浮5%,导致2025年预算比上年预算减少。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算35万元,与上年持平,增长0%。变动原因:2025年单位退休1人。
4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算1.7万元,与上年相比减少4.2万元,减少71.19%。变动原因:一是2025年其他社会保障和就业支出预算以2024年10月工资为基础,未按往年上浮5%,导致2025年预算比上年预算减少;二是根据财政要求,2025年残疾人就业保障金预算未列入其他社会保障和就业支出中。
(二)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为21.73万元,与上年相比减少1.25万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算16.17万元,与上年相比减少6.81万元,减少29.63%。变动原因:一是2025年事业单位医疗支出预算以2024年10月工资为基础,未按往年上浮5%,导致2025年预算比上年预算减少;二是2024年事业单位医疗预算中包含公务员医疗补助,2025年预算中则将公务员医疗补助支出分开项列出。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算5.56万元,与上年相比增加5.56万元,增加100%。变动原因:2024年行政事业单位医疗款中事业单位医疗项包含公务员医疗补助项,2025年预算中则将公务员医疗补助项单独分开项列出。
(三)交通运输支出(类)
交通运输支出类年初预算数为563.5万元,与上年相比增加6.39万元。其中:
1.公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。年初预算363.5万元,与上年相比减少23.61万元,减少6.1%。变动原因:2025年公路和运输安全支出预算以2024年10月工资为基础,未按往年上浮5%,导致2025年预算比上年预算减少。
2.公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算200万元,与上年相比增加30万元,增长17.65%。变动原因:2024年其他公路水路运输支出预算为工程质量监测鉴定专项经费160万元和公路环境监测费10万元,2025年单位名称变更,职能增加,其他公路水路运输支出预算增加为200万元,同时根据单位职能专项经费名称变更为公路工程质量监督经费。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为37.21万元,与上年相比减少3.86万元。其中:
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算37.21万元,与上年相比减少3.86万元,减少9.4%。变动原因是2025年住房公积金支出预算以2024年10月工资为基础,未按往年上浮5%,导致2025年预算比上年预算减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算483.24万元,其中:
(一)人员经费436.81万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。
(二)公用经费46.43万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14.32万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.32万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14.32万元,比上年预算增加0万元,增长0%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出14.32万元,比上年预算增加0万元,主要原因是按照鄂尔多斯市交通运输局2025年度公路工程建设计划,单位将加大公路工程质量监督工作,下乡检查次数随之增加,加之车辆年久,车辆修理费增加,因此我单位在严格落实过紧日子的要求下,尽量保证公务用车运行维护费与上年持平。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2025年度预算安排项目2个,项目预算总金额220万元。其中,财政本年拨款金额220万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2025年度机构运行经费预算支出46.43万元,与上年相比增加3.11万元,增长7.18%。主要原因是:根据财政要求,2025年残疾人就业保障金预算列入其他商品和服务支出中,导致2025年度机构运行经费预算比上年预算增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2025年度政府采购支出预算总额25.72万元,其中:拟采购货物支出0.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出25.32万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站共有车辆6辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、业务用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2025年度填报绩效目标的预算项目2个,公开项目2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算220万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:田利琴 联系电话:0477-8586993