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2026年度鄂尔多斯市交通技术服务中心苏台庙收费所预算公开

时间:2026-03-02 17:20 来源:鄂尔多斯市交通运输局 【字体:            保存

       

  第一部分 单位概况 

  一、主要职能、职责 

  二、单位机构设置及预算单位构成情况 

  三、2026年度单位主要工作任务及目标 

  第二部分 2026年度单位预算情况说明 

  一、收支预算总体情况说明 

  二、收入预算情况说明 

  三、支出预算情况说明 

  四、财政拨款收支预算总体情况说明 

  五、一般公共预算支出预算情况说明 

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

  八、政府性基金预算支出预算情况说明 

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

  十、项目支出预算情况说明 

  十一、机构运行经费支出预算情况说明 

  十二、政府采购支出预算情况说明 

  十三、国有资产占用情况说明 

  十四、项目绩效目标情况说明  

  第三部分 名词解释 

  第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 2026年度单位预算表 

  一、收支总表 

  二、收入总表 

  三、支出总表 

  四、财政拨款收支总表 

  五、一般公共预算支出表 

  六、一般公共预算基本支出表 

  七、一般公共预算三公经费支出表 

  八、政府性基金预算支出表 

  九、国有资本经营预算支出表 

  十、项目支出表 

  十一、项目绩效目标表 

  十二、政府采购预算表 

 

 

  

  第一部分 单位概况 

  一、主要职能职责 

  鄂尔多斯市交通技术服务中心苏台庙收费所,位于S215线184公里+150米处,隶属于鄂尔多斯市交通技术服务中心,依据<<中华人民共和国公路法>><<收费公路管理条例>>经内蒙古自治区内政字(2020)17号文件批准,依法对省道215线独贵塔拉至锡尼镇段公路进行通行费征收管理工作。 

  二、单位机构设置及预算单位构成情况 

  1.根据单位职责分工,本单位内设机构0家。本单位无下属单位。 

  2.从预算单位构成看,纳入本部门(单位)2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家。详细情况见表: 

序号 

单位名称 

单位性质 

1 

鄂尔多斯市交通技术服务中心苏台庙收费所 

公益二类事业单位 

  三、2026年度部门(单位)主要工作任务及目标 

  省道215线独贵塔拉至锡尼镇段公路加快充换电综合服务站建设;推动服务区公厕适老化改造;推进“司机之家”规范化建设;提升服务区安全应急保障能力。 

  第二部分 2026年度部门(单位)预算情况说明 

  一、收支预算总体情况说明 

  鄂尔多斯市交通技术服务中心苏台庙收费所2026年度收入、支出预算总计 900 万元,与上年相比收、支预算总计各增加900   万元,增长  0  %。其中: 

  (一)收入预算总计   900 万元。包括: 

  1.本年收入合计  900  万元。 

  1)一般公共预算拨款收入   0  万元,与上年相比增加   0  万元,增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。 

  2)政府性基金预算拨款收入  900 万元,与上年相比增加900 万元,增长 100 %。主要原因是我单位为2026年度新增单位。 

  3)国有资本经营预算拨款收入  0  万元,与上年相比增加 万元,增长 %。主要原因是不存在此项内容。 

  4)财政专户管理资金收入  0 万元,与上年相比增加 0   万元,增长 0   %。主要原因是是不存在此项内容。 

  5)事业收入  0   万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

  6)事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增加  0  万元,增长 %。主要原因是不存在此项内容。 

  7)上级补助收入  0   万元,与上年相比增加0 万元,增长 %。主要原因是不存在此项内容。 

  8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

  9)其他收入0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

  2.上年结转结余0 万元。与上年相比增加万元,增长%。主要原因是不存在此项内容。 

  (二)支出预算总计   900 万元。包括: 

  1.本年支出合计   900  万元。 

  1)交通运输支出(类)支出  900 万元,主要用于项目支出。与上年相比增加 900万元,增加100 %。主要原因是我单位为2026年度新增单位。 

  2.年终结转结余   0  万元,主要原因是不存在此项内容。 

  二、收入预算情况说明 

  鄂尔多斯市交通技术服务中心苏台庙收费所2026年度收入预算总计900 万元,包括本年收入 900 万元,上年结转结余0万元。其中: 

  本年一般公共预算收入   0  万元,占   0  % 

  本年政府性基金预算收入  900 万元,占  100   % 

  本年国有资本经营预算收入   0  万元,占  0   % 

  本年财政专户管理资金   0  万元,占  0  % 

  本年事业收入  0   万元,占 0    % 

  本年事业单位经营收入   0  万元,占   0  % 

  本年上级补助收入0     万元,占  0   % 

  本年附属单位上缴收入    0 万元,占   0  % 

  本年其他收入   0  万元,占   0  % 

  上年结转结余的一般公共预算收入  0万元,占  0 % 

  上年结转结余的政府性基金预算收入  0万元,占   0  % 

  上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元,占 % 

  上年结转结余的财政专户管理资金  0 万元,占 0% 

  上年结转结余的单位资金万元,占 0% 

   

  1.收入预算图(可以饼图列示) 

  三、支出预算情况说明 

  鄂尔多斯市交通技术服务中心苏台庙收费所2026年度支出预算合计   900  万元,其中: 

  基本支出 0 万元,占 % 

  项目支出  900万元,占  100   % 

  事业单位经营支出0万元,占0% 

  上缴上级支出 0万元,占0 % 

  对附属单位补助支出0 万元,占 0% 

   

   

  2.支出预算图(可以饼图列示) 

  四、财政拨款收支预算总体情况说明 

  鄂尔多斯市交通技术服务中心苏台庙收费所2026年度财政拨款收、支总预算  900   万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加900万元,增长100 %。主要原因是我单位为2026年度新增单位。 

  五、一般公共预算支出预算情况说明 

  鄂尔多斯市交通技术服务中心苏台庙收费所2026年度一般公共预算财政拨款支出预算  0 万元,与上年相比增加0 万元,增长  0  %。具体情况如下: 

  (一)一般公共服务(类) 

  一般公共服务类年初预算数为  0  万元,与上年相比增加   0 万元。其中: 

  1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算  0  万元,与上年相比增加   0 万元,增长   0 %。变动原因:不存在此项内容。 

  (二)公共安全(类) 

  公共安全类年初预算数为 0 万元,与上年相比增加 万元。其中: 

  1.公安(款)行政运行(项)。年初预算  0  万元,与上年相比增加   0 万元,增长  0  %。变动原因:不存在此项内容。 

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

  鄂尔多斯市交通技术服务中心苏台庙收费所2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  0  万元,其中: 

  (一)人员经费   0  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 

  (二)公用经费  0   万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

  鄂尔多斯市交通技术服务中心苏台庙收费所2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出万元,占  0 %;公务用车购置及运行维护费支出万元,占0 %;公务接待费支出 万元,占0 %。具体情况如下: 

  一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出   0 万元,比上年预算增加万元,增长 0 %其中: 

  1.因公出国(境)费预算支出    0  万元,比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项内容。 

  2.公务用车购置及运行维护费预算支出  0 万元。其中: 

  1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加万元,主要原因不存在此项内容。 

  2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,比上年预算增加  0   万元,主要原因不存在此项内容。 

  3.公务接待费预算支出0 万元,比上年预算增加0 万元,主要原因不存在此项内容。 

  八、政府性基金预算支出预算情况说明 

  鄂尔多斯市交通技术服务中心苏台庙收费所2026年度政府性基金支出预算支出 900 万元。与上年相比增加 900 万元,增长 100 %。主要原因我单位为2026年度新增单位。 

  其中: 

  1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 900 万元,主要是用于政府还贷公路管理、车辆通行费安排支出、交通运输支出。 

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

  鄂尔多斯市交通技术服务中心苏台庙收费所2026年度国有资本经营预算支出万元。与上年相比增加 0万元,增长%。主要原因.本部门(单位)无国有资本经营预算支出。 

  其中: 

  1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出 0 万元,主要是本单位无国有资本经营预算支出。 

  十、项目支出预算情况说明 

  鄂尔多斯市交通技术服务中心苏台庙收费所2026年度预算安排项目 3   个,项目预算总金额 900 万元。其中,财政本年拨款金额 900  万元,财政拨款结转结余    0 万元,财政专户管理资金 0 万元,单位资金万元。 

  十一、机构运行经费支出预算情况说明 

  鄂尔多斯市交通技术服务中心苏台庙收费所2026年度机构运行经费预算支出 0万元,与上年相比增加 0 万元,增长0 %。主要原因是:我单位为2026年度新增政府性基金预算单位。 

  十二、政府采购支出预算情况说明 

  鄂尔多斯市交通技术服务中心苏台庙收费所2026年度政府采购支出预算总额   119 万元,其中:拟采购货物支出万元、拟采购工程支出 102万元、拟购买服务支出 17  万元。 

  十三、国有资产占用情况说明 

  鄂尔多斯市交通技术服务中心苏台庙收费所共有车辆   0  辆,其中,一般公务用车辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车辆、业务用车 0 辆、其他用车   0  辆等。单价50万元(含)以上的通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备  0 台(套)。 

  十四、项目绩效目标情况说明  

  鄂尔多斯市交通技术服务中心苏台庙收费所2026年度填报绩效目标的预算项目个,公开项目 0 个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元,占全部项目预算的100% 

  第三部分 名词解释 

  一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

  二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

  四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。 

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

  七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

  八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

  第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:王媛               联系电话:18404811645 

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